岗位职责:1、根据公司内部审计制度、流程和标准,确保内部审计工作的规范化和标准化。2、针对公司经营情况、业务体系各项制度的执行情况进行监督检查,对其真实性、合理性及合规性给出独立、客观的审计判断及结论。3、针对审计发现的管理问题、潜在风险及公司损失等,提出有价值、可行的整改意见,并推动和监督整改措施的落地执行。4、负责公司审计文件资料的整理和归档。5、完成上级交代的临时性工作项目。任职要求:1、本科及以上学历,审计/财会专业优先。2、具有2年以上审计工作经验,具有相关职业资格证书优先,优秀者可适当放宽。3、具备扎实的财务与审计基础,了解财务会计、内部控制和审计准则/法规等方面的知识。4、具备较强的审计独立性和风险意识,能够根据部门年度工作计划独立制定、执行审计项目计划,能够独立撰写审计报告及编制工作底稿。5、综合素质: (1)具有良好的沟通协调能力、文字表达能力和团队协作能力,能够与公司内部各部门进行有效的沟通和协调。 (2)具备较强的问题解决能力和数据分析能力,能够在复杂的情况下迅速判断问题的关键,并提出有效的解决方案。 (3)具有高度的责任心和职业道德,能够保守公司机密,维护公司利益。语言要求: 不限