【工作内容】- 负责对公司内部各项财务活动进行审计,确保财务报告的真实性和准确性。- 参与制定和完善公司内部审计流程和标准,提升审计效率和质量。- 对发现的问题提出改进建议,并跟踪整改措施的实施情况。- 定期编制审计报告,向管理层汇报审计结果及风险评估。- 协助外部审计师完成年度财务审计工作。- 参与特别项目审计,包括但不限于并购、重组等重大经济活动。- 不断学习最新的审计准则和法规变化,保持专业能力的更新。【任职要求】- 拥有会计、审计或相关领域的本科及以上学历。- 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够适应快节奏的工作环境。- 熟悉国家财经法律法规、企业会计准则及内部审计流程。- 优秀的分析和解决问题的能力,注重细节,追求卓越。- 良好的英文读写能力,能够处理英文财务文档。- 持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等相关资格证书者优先。