工作职责:主要工作一:内部审计平台建设具体职责:以公司经营需要为前提,负责搭建公司内部审计体系,健全审计岗位分工,编制和修订内部审计制度及流程主要工作二:制定年度审计计划具体职责:以前瞻性与职业敏锐度为前提,识别内审工作重点领域,根据公司经营目标和发展规划,制定年度审计计划和方案主要工作三:带领团队,开展审计项目,协调沟通并推进审计建议落地具体职责:以独立、客观、公正的原则为前提,带领团队,负责对招采、生产、商业化、研发、财务、信息、基建等经营环节中内部控制制度的完整性、有效性和遵从性进行审计负责对关键岗位人员开展离任等审计具备辅导团队成员审计业务的能力协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域,关键环节和主要内容,并在审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为主要工作四:董事会审计委员会与CEO交办的其他审计事项负责任职资格:1、本科及以上学历,审计、财会、医药等相关专业,5年及以上医药行业相关审计经验;2、有注册会计师(CPA)或国际注册内审师(CIA)资格者优先,英语听说读写熟练;3、了解并运用审计准则,具备审计岗位所必备的会计、审计等专业知识和业务能力;4、了解企业内部控制规范,熟悉各项审计技术,具备审计执业敏感性,具备提出解决方案的能力;5、具有较强的学习能力,良好的执行力及协调能力,具有良好归纳总结能力和数据处理能力,善于发现问题,具有简练准确的文字表达能力;6、具有良好的决策能力,沟通能力强,逻辑思路清晰,工作严谨,抗压能力强,善于跨部门协调合作。