岗位职责:1、拟定并完善公司内部审计制度和流程,制定审计计划;2、负责对总公司经营工作进行审计与监管,包含资金使用情况审计、资产管理审计、采购审计及重大事项的专项审计等。3、负责对分子公司、项目公司的财产和资金使用情况进行审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监视;4、检查公司财务及相关部门制度执行情况及工作流程运行情况,及时发现风险并提出改进建议。5、完成领导交办的其它工作。岗位要求:1、年龄32-40岁,统招本科学历及以上,211/985院校优先;2、具有财务类相关技术职称,中级职称以上者优先,有三年以上相关行业的同岗位从业经验,具有环卫相关行业审计、资产管理经验者优先。3、能接受出差,会驾驶者优先。4、有责任心和上进心,工作认真细心,并且具有较强的学习能力。5、吃苦耐劳,工作态度积极认真,热爱自己的本职工作。