工作职责:1.负责内控管理体系优化工作,包括对内控体系的健全性、合理性和有效性进行检查、评价,并督促整改;2.负责对各分子公司开展日常审计、专项审计工作,撰写审计报告,并对审计整改验收。3.负责上市公司内控审计委员会相关日常工作。任职资格:1.全日制本科及以上学历,审计、成本管理、工程管理、金融等经济管理相关专业,具备复合型学历优先;2.有大型企业、会计师事务所内控管理、审计、工程造价审核等相关3年及以上工作经验,获得审计师等专业考试证书优先;3.语言表达能力、沟通能力强。