工作内容:1、制定公司内部审计管理流程制度、操作手册,并且定期修订、完善及落实;(30%)2、拟订内部审计工作计划,能够通过业务审计梳理内控的风险漏洞并督促整改,推动公司内部业务内控流程的改善;(20%)3、开展公司内部经营的风险防控与业务督察工作,配合其他部门对内部管理流程、制度提出修改及完善建议;(20%)4、对公司重大经济活动进行监督检查,配合相关部门为公司经营、管理决策提供可靠信息和建设性意见;(10%)5、具有较强的逻辑思维能力、数据分析能力和文字功底,根据审查发现,输出各种类型的审计报告;(10%)6、根据审计基础理论与实务,以及自身对实际业务的认识,总结并编写具有借鉴价值的审计案例。(10%)教育程度: 本科及以上学历,持有中级审计师(含)以上职称,有注册会计师资格或国际注册内部审计师资格优先工作技能:1. 具备2年以上审计工作经验,熟悉企业内部审计和财务会计相关工作流程2. 熟练掌握审计、会计、财务管理、税务等相关知识和技能3. 较强的学习能力及沟通能力、善于积累与总结、口头和文字表述有条理4. 积极主动、诚实自律、良好的团队合作意愿5. 精通office 办公软件操作