岗位职责: 1.负责制定和完善各项审批流程,对采购事项及合同前置审核,事后审计和问题追责。2.负责公司所有审计(含税务,固定资产,存货,费用等)。3.审计方案,开展审计活动,撰写审计报告,对发现的问题提出改进建议,并监督跟踪审计事项整改的结果。4.协助制定与完善内控管理相关规章制度。5.对审计报告进行整理和归档,完成部门交办的其他工作。任职资格: 1.审计、财务等相关专业专科以上学历,具有三年以上审计工作经验。2.熟悉审计业务流程及风险管控,内部控制基本理论知识及其他相关法律法规。3.具有良好的组织协调能力、分析判断能力,语言与文字表达能力、能够独立跨部门沟通、推动审计部问题整改。4.严谨细致,有责任心,公正客观,有原则。能适应高强度的工作压力,能够独立思考,善于团队合作。5.审计相关知识丰富,具有中级及以上职称者优先。