岗位描述:1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权;2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作;3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书;4、负责就初步审计结果与相关部门进行沟通;5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据;6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作;7、制定单位经营预算,控制单位经营支出;8、确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。任职资格:1、为人正直、诚实、耐心,办事严谨、坚持原则、服从安排;2、大学财会、审计专业本科以上学历,掌握熟练的财务知识,持有注册会计师证,持CIA证优先;3、有较强的书面、口头表达能力,熟悉金蝶财务软件及ERP系统操作,能熟练运用office软件;4、有三年以上制造行业同类职务工作经验或三年以上会计师事务项目经理工作经验。