岗位职责:1. 按照国家审计法规、公司内部审计制度的有关规定,负责拟订公司内部审计年度工作计划和实施方案;2. 负责公司各类业务的具体审计工作,主要包括制定审计方案、实施现场审计、出具审计报告、监督审计整改;3. 负责审计项目相关资料的收集、整理、归档等工作;4. 参与对重要经营管理环节的设计和执行情况的监督检查,对制度的合理性、有效性进行综合评价,并提出针对性的改进建议;5. 完成领导交办的其他工作。任职资格:1. 统招本科及以上学历,审计、财务、金融、法律等相关专业背景,熟悉财务、审计、税法等相关领域的专业知识;2. 具有5年以上公司内部审计工作经验,持有注册会计师、审计师等审计相关资格证书者优先;3. 熟练使用OFFICE等办公软件,掌握审计方法,具有较强的审计项目管理能力、文字表达能力、数据分析及逻辑思维能力、沟通能力;4. 责任心强,严谨细致,遵守内部审计工作规范和公司有关规定,恪守职业道德,保守公司和内部审计工作机密。