岗位职责:1、开展综合审计项目,出具综合审计报告,并督促落实后续整改情况;2、开展专项审计项目,出具专项审计报告,供管理层决策;3、开展经营目标完成情况审计,出具审计报告,供管理层及人事企划部年终考核作参考;4、开展离任审计项目,出具离任审计报告,供管理层决策;5、开展监察审计项目,整理并搜集相关的线索资料,配合监察及相关部门开展后续的调查取证工作;6、开展投资尽职调查审计项目,出具财务尽职调查报告,供投资决策委员会决策参考;7、开展部门内部的学习、交流及讨论活动;8、审计底稿及部门档案的整理归档工作;9、完成领导安排的其他工作。任职资格:1、年龄25-30岁,统招本科及以上学历,审计、会计、财务成本管理相关专业毕业;2、有3-5年会计师事务所或企业内审工作经验;3、熟悉会计、审计等最新的准则要求、熟悉国家财经法律法规及最新的税收政策;4、熟悉会计核算及财务管理流程;5、熟悉内控体系及审计实操程序;6、具有会计师中级以上职称或注册会计师任职资格。7、可接受一定程度的出差(预计1年4个月)。