1. 负责上市公司内部审计工作;2. 负责公司各项目及分公司的专项审计工作;3. 负责内审计划的制定、实施、整改等全流程工作;4. 负责公司制度、流程、内控体系的规范化监督工作;5. 负责出具内部审计报告并监督追踪整改工作。任职要求:1. 财务相关专业本科学历,有3年以上企业内部审计工作;2. 财务专业知识扎实,沟通协调能力强,能接受一定频次出差。