岗位职责:1、负责集团总部内控体系建设,评估集团内控制度和流程有效性,及时提出相应的控制建议,并协助各部门优化流程2、负责健全各子公司内控制度和流程,定期评估各子公司内控风险情况并上报,协助领导进行内部风险管理3、负责编制年度审计计划,根据计划安排,实施各类审计项目,包括财务审计、经营审计、合规审计等4、负责督导审计计划的执行,并在执行过程中给予指导、培训、协调等支持5、负责撰写审计报告,客观、公正地反映审计发现的问题和风险,提出合理的审计建议,并跟踪审计整改情况,确保审计成果的有效落实6、负责建立和完善集团监察体系,制定监察工作计划和方案,明确监察重点和目标7、负责对集团内部违规违纪行为的调查和处理,收集相关证据,撰写调查报告,提出处理意见和建议8、完成领导交办的其他工作任职要求:1、本科及以上学历,财务、审计等相关专业有限,其他专业不限。2、熟悉上市公司内控管理规范,熟悉财务会计、审计、信息化管理等相关企业管理知识3、8年以上工程审计、内控等相关岗位工作经验,3年以上同等岗位管理经验