工作职责:1.开展各项审计项目,包括专项审计、内控审计、舞弊审计等; 2.对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计; 3.出具审计报告,提出审计建议,督促审计整改的落实; 4.负责公司相关的制度的收集,协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查,提出优化建议; 5.完成上级交办的其他工作。任职资格:1.全日制本科及以上学历,6年以上内部审计工作经验,具有高科技或芯片行业背景优先;2.具有研发或审计、财务等方面的专业知识,审计敏感性强,具有较强的分析判断能力和独立思考能力,较强的文字书写能力和沟通协调能力;3.熟悉国家、行业的相关法律法规,拥有CIA、CPA等相关证书优先;4.熟练操作常用办公软件,具有良好的职业道德;5.能接受短期出差。