岗位职责:1、体系完善:协助制定内部审计管理、经济责任审计等制度,完善内部审计业务流程,并严格执行;2、内审实施:根据年度审计计划,依据公司各项规章制度,按照审计标准流程及要求,参与开展经营专项审计、经济责任审计等工作,编制内部审计项目前期立项请示、方案、通知书初稿,正式下发审计通知书。实施项目现场工作,包括了解被审计对象的情况、分析问题、识别关键控制点,发现潜在风险及问题,与有关部门有效沟通,填写取证单及收集证据,起草审计报告,发起各个相关0A流程,汇报内审项目开展情况;3、审计整改:根据审计报告、整改通知书,整理问题登记台账,跟踪被审计对象的整改进度,收集并复核整改完成资料,汇总整改结果清单、整改评审结果表,组织相关部门召开整改评审会,起草整改报告初稿、评审意见反馈报告及意见书初稿。建立长期未销号问题跟踪清单,分析一直未能完成整改的深层原因,提出有建设性的建议;4、协调配合:根据相关要求,配合上级单位相关事项的调查工作,配合外部会计师事务所年报审计工作,参与公司组织的联合检查工作;5、违规追责:参与公司违规追责审计工作,核查违规过程,明确责任认定严格落实制度要求,对有关事项开展专项检查;6、档案整理:负责有关内审实施前期、中期、后期资料的收集、整理、归档工作,按规定保守公司秘密;7、其他工作:完成领导交办的其他事项。岗位要求:1、学历专业:统招全日制一本及以上学历,国内211/985院校优先,审计、财务、会计、经济、金融、法律及其他经济管理类专业;2、职业资格:拥有中级审计师证书或中级会计师;3、工作经验:3年及以上大型国有企业、大型会计师事务所的内控或审计工作经验,有上市国有企业内控、审计工作经历者优先;4、能力要求:①具有敏锐的洞察力,善于发现问题、评价与分析;②熟悉企业内部审计,熟悉常见国资监管法规;③具备快速学习能力、良好的沟通能力和逻辑分析能力,熟练掌握各项办公软件;④具有较强的自我驱动和结果导向,优秀的服务意识和团队协作能力,有良好的职业操守保密性、责任感强,能够承担一定强度的工作压力;有较强的文字能力,出色的报告写作能力;5、年龄要求:原则上应在 35 周岁以下。6、其他:身体健康,能接受后期的不定期出差。条件优秀者可适当放宽。