1、对集团及成员企业经营管理各环节内部控制和风险管理的有效性,财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等进行审计评价;2、监督、检查重要流程和管理制度的执行落实情况,提出企业管理运营中存在的问题和漏洞,并提出切实可行的审计建议; 3、根据业务发展战略,审视研发、采购、制造、销售等核心业务领域端到端业务运营;4、逐步健全以风险为导向的内部审计体系,系统推进风险管理、审计、反舞弊等工作;专业技能:1、熟悉国家审计相关法规.程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力;2、了解企业运营管理,熟悉医药企业运营管理相关法规要求3、丰富的专业技能及较强领导力,具有较强的组织、计划、控制、协调能力;4、拥有CIA、注册会计师(国内外)等专业证书者优先5、拥有大型集团内审经验,能独立负责内审项目6、外审经验、反舞弊经验不作为硬性要求,兼有更佳。