职责描述:1、负责组织制订公司内部审计规章制度和操作规程,以及内部审计工作制度,协助组织编制本部年度审计工作计划;2、负责审计计划和项目的实施和推进,负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核,并不定期组织进行检查和内部审计监督;3、负责对公司的财务收支及有关经济活动等进行审计监督;4、根据公司的安排,负责组织开展领导干部任期经济责任审计;5、负责督促公司建立、健全完善的内部控制度,并对内控制度执行情况进行审计监督;6、经领导批准,公示有关审计结果,通报、责令改正审计发现的问题;负责组织开展后续审计,监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果,并向高层领导报告后续审计结果;7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作,并对内部审计工作质量进行检查;8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训;9、完成领导交办的其他工作。