一、组织开展集团内部财务收支审计、经济责任审计、管理专项审计、内部控制和风险管理审计、固定资产投资审计等,负责拟订审计工作方案、组织审计现场实施、起草审计报告及审计意见,及时发现经营管理问题和风险并提出整改建议;二、对企业内控体系设计和执行情况进行进行评价与监督;三、制订内部审计规章制度、工作流程,细化和规范各类审计标准,建立统一的审计工作规范和标准体系; 四、检查审计发现问题的整改落实情况,对重要问题整改落实情况开展跟踪审计;五、负责审计相关工作计划、工作总结等材料的编制与报送工作;六、领导交办的其他工作。职位要求:一、 审计、财务、企业管理及相关专业大学本科或以上学历;熟悉国家和企业经营管理方面的法律法规及相关知识;二、 有五年以上审计工作经验,有审计数智化工作经验优先。三、熟练掌握内部审计方面的规定、内部审计准则和内部控制规范和指引,有较强的审计知识和技能;四、有良好的沟通、组织和团结协作能力,敏锐的洞察力与分析判断能力;五、具备中国注册会计师(cpa)、国际注册内部审计师(cia)等相关专业资格。