内控审计部部长,工作地点武汉1.岗位职责(1)负责制定并完善公司内部审计制度及各项管理办法,构建公司内部审计制度体系。(2)根据国家相关法规和公司制度要求,负责对子公司、代管公司负责人任期内的履职情况进行审计监督和评价。(3)针对公司经营管理重要环节和公司管理层关注的重点事项,有计划的开展专项审计和针对性调查,为经营决策提供参考依据。(4)针对审计机关、集团审计部门以及公司内审发现的问题,与审计单位进行沟通,协调相关部门与人员制定整改措施,并对整改完成情况进行跟踪,报送整改信息。(5)负责制定公司内控检查方案和内控缺陷认定标准,牵头组织开展公司内部控制评价工作,对公司内控管理情况进行客观评价。(6)负责监督合资公司财务状况、管理层履职情况和公司业务情况并及时向公司管理层报告,参与合资公司重大事项的审核,维护公司利益。(7)完成上级领导交办的其他工作任务。2.任职资格(1)大学统招一本及以上学历,工程管理、审计、会计、经济管理等相关专业。(2)8年以上相关工作经验,3年以上大型企业同等职务工作经验。(3)具有较强的审计能力、计划组织能力,一定的判断与决策能力、社交及应变能力、沟通协调能力;忠诚稳重、敬业负责、细心敏锐。