工作职责:1、在部门领导的带领下开展审计工作,包括但不限于财务审计、经营管理审计、采购审计、薪资绩效审计、制度及流程审计等各类审计项目;2、依据整体管理需求,实施内部控制审计工作,以规范业务流程,提升工作效率,降低经营风险和管理风险;3、负责制定审计方案并可独立开展审计工作,包括但不限于数据分析、流程梳理、抽样测试、问题确认、编写工作底稿、撰写审计报告等;4、负责提出专业审计建议,并督促跟踪被审计单位整改落实;5、严格履行内控、合规、保密、信息安全工作职责。6、完成领导交办的其它工作。任职资格:1、28-35周岁,审计、会计、财务管理、经济学等相关专业本科及以上学历;2、具备5年及以上财务管理、审计等相关工作经验;3、具备优秀的沟通能力和团队协作能力;4、熟悉阿米巴经营管理理念,有CIA/CPA资质者优先考虑。