【职责描述】1、负责组织实施公司会计核算规范化的统一管理,保证会计核算的合规性、准确性、规范性,包括日常核算规范、关联交易管理、资产减值管理、重大项目核算审核、合规性检查及专项治理、业务培训等;2、负责上市公司信息披露中涉及财务信息的文件编制,协助董秘处完成上市公司定期及临时信息披露工作;3、组织年度决算审计及各项专项审计工作,确保按时出具各项审计报告;4、负责协调配合公司股东、内外部审计机构完成公司各项审计、检查、监督工作;5、负责向股东、政府监管部门等外部机构报送相关财务报告和文件;6、负责向集团、公司各部门提供财务信息、分析、预测等数据支撑。【任职要求】1、会计、财务等相关专业本科及以上学历;2、3年以上合并报表经验,有信息披露工作经验者优先;3、持有中级会计以上职称,具备CPA证书优先;3、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;4、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神及抗压能力。