工作职责:1、负责制定和执行审计计划,开展财务审计、合规审计、运营审计等,编制审计工作底稿,出具审计报告,跟踪整改结果,熟悉审计流程、方法和工具,能够独立完成审计项目;2、受理投诉举报事项,开展反***、反舞弊专项检查,具备调查和取证能力,能够作为项目负责人开展调查工作;3、参与制定和执行内控计划,进行风险评估,识别和控制风险,优化业务流程,编写内控报告,对内控建设与内控优化提出有效意见;4、负责采购类定期审计,包括但不限于流程执行的规范性、需求的准确性、价格的合理性等,参与招投标采购全过程的监督检查工作;5、完成部门领导交办的其他工作任务。任职资格:1、审计、财务、管理等相关专业统招本科及以上学历,具有CPA、CIA等相关资格或中级以上职称优先;2、三年以上大中型企业内审工作经验,具备监察或内控相关工作经验,具备独立完成工作的能力,熟悉企业内部控制、风险控制、经营管理、流程管理等专业知识,有高新技术制造企业内审工作经验者优先;3、具有团队精神,沟通协调能力强,逻辑清晰,可独立编制工作报告,熟练使用数据分析工具,能够从数据中发现风险点;4、为人正直清廉、洁身自好;有责任心,原则性强,能承受高强度的工作。