工作职责:1.根据公司制度按年度审计计划对集团、子公司以及具有重大影响的参股公司开展各类经营、财务、管理、专项等审计工作,出具审计报告;2.独立开展流程合规和法务合规检查,协助建立合规检查体系;3.对于审计、检查过程中发现的制度设计缺陷进行整改;4.定期跟踪整改建议的执行情况,及时与被审单位沟通并解决异常问题;5.实施各类型舞弊举报的调查工作,组织反舞弊宣贯。任职要求:1.本科及以上学历,审计、财务、经济、法律相关专业;2.两年以上审计相关工作经验;熟悉上市公司内控制度和公司治理的规范性要求,熟悉审计业务流程,有大型制造业或新能源行业审计或内控经验为佳;3.具有CIA、CPA等资格者优先;4.工作严谨负责,有专业敏感度,及时发现有倾向性的问题,并迅速采取审计行动;5.学习能力强,具有团队合作精神,不断提升专业能力。