岗位职责: 1、协助审计部长制定审计发展战略和年度审计工作计划; 2、根据公司的定位,结合公司战略发展的需要,对公司的各项经济活动进行审计,评价效益情况; 3、根据年度工作计划,对采购、费用、成本等各项支出进行专项审计,评价支出的真实性和合理性; 4、协助构建风险导向的内部控制体系,对公司的各项业务流程进行内控测试,发现内控缺陷,由内部审计督促业务部门进行整改,完善内部控制体系; 5、针对内审和内控发现的问题,督促业务部门进行整改,实现审计-发现问题-整改-修订规范的业务闭环; 6、接受内外部的举报信息,调查核实,出具舞弊审计报告; 7、指导下属做好内部审计档案管理工作; 8、完成审计部长交代的其他工作。 任职要求: 1、教育水平:***本科以上学历,数学、工程、财务、审计专业优先; 2、工作经验:5年以上审计工作经验,有外部审计+内部审计工作经验优先 3、培训经历:受过系统内部审计、内部控制方面专业培训; 4、技能技巧:熟悉制造企业的工作业务流程,有良好的风险意识,较强的数据敏感度和逻辑分析能力,对工程业务了解者优先; 5、职业素养:为人正直诚信,尊重客观事实,有较强的抗压能力,积极主动,善于发现问题解决问题; 6、证书要求:中级以上职称,二级建造师优先。