岗位职责:负责建立与完善公司内部审计管理体系,制定相关制度、工作规范与流程;组织公司内部控制与风险管理体系建设与完善,定期开展运行监督评价工作;根据公司战略目标与年度经营管理目标,制定部门年度工作计划,并组织实施;参与公司战略、年度经营计划、重大项目决策的制定过程,开展公司重大项目投资的背景调查,并对执行结果进行审计评价;指导制定审计方案,监督审计测试与调查的执行过程,保证审计质量,审核审计/调查报告;与政府、监管机构保持良好沟通,配合并监督第三方服务机构与公司的合作;团队建设与公司内控、审计、廉洁培训;审计委员会/董事会交办的其他事项。任职资格:年龄:45岁以下;学历:统招本科及以上学历;经验要求:10年以上中大型制造业企业或上市公司的财务、审计、内控、流程管理以及团队管理经验;知识要求:熟悉《企业内控基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等监管规则;熟悉《会计法》、《审计法》、《公司法》、《合同法》等法律基本知识;了解ISO9001/IATF16949相关质量管理体系;能力要求:具有较强的逻辑分析判断能力、自主学习与抗压能力;具有良好的沟通表达和团队管理能力。