岗位主要职责:1、制定并完善公司内控审计和评价制度;2、根据公司目标,拟定审计计划,负责开展公司各项经营审计及专项审计工作并根据经营审计结果提出可行性建议并形成管理建议书;3、收集审计证据、编制审计工作底稿、完成审计报告;4、对公司运营风险进行识别、评估和预防;5、跟踪监督审计建议、整改方案的落实、执行情况,实施后续审计工作;6、负责整理归档审计原始资料工作;7、完成公司领导交办的其他工作。岗位技能要求:1、具备较强的分析、判断、沟通能力及较强的语言文字表达能力;2、具有较好的组织能力和敏锐的洞察力等;3、具有自我驱动力,能有效推动问题改进闭环。4、具备高度敬业精神、团队意识和抗压力;5、精通本领域国家法规、审计准则和会计理论。候选人要求:1、本科及以上学历,财务,审计等相关专业;2、五年以上审计工作经验,有会计事务所工作经验、CIA/CPA证书优先。