岗位职责:1、基于公司内部审计框架和要求,建立健全公司内部审计的制度及流程,制定/修正公司内部审计制度,编制内部审计相关指引;2 、协助编制年度审计工作计划,牵头负责各类审计项目、内控检查项目及复盘项目的开展(包括但不局限于:财务收支、费用管理、采购与付款、工程建设项目、固定资产管理、资金管理、投融资管理、内部控制监督评价、经济责任、专项审计等),编写审计底稿与审计报告,分析评价内部控制设计合理性与运行有效性,并对实际完成情况进行检查、总结;3、负责整改问题闭环及验证,定期追踪整改进度,并对整改有效性进行分析;4、负责各部门及分子企业与集团审计部的日常联络协调工作,与相关部门沟通;5、对公司内部出现的危害企业正常运营的事件进行调查,取证,并向管理层及各部门 提供审计咨询和支持服务;6 、负责组织各分子企业制定、更新管理制度及审批流程,并对制度执行情况进 行监督;7、负责搜集和更新审计相关的法规变动,为团队提供学习材料;定期提供内控相关知识和文化培训,提高全公司的内控意识和理念;8、根据公司战略和管理层的需要,完成其他交办任务。任职要求:1、本科及以上学历, 财务、会计、审计、工程管理等相关专业;2、系统掌握审计、会计、 内控、工程等相关专业知识和法律法规,熟悉企业内部各部门业务流程;3、具有5年及以上内控审计项目经验、工程审计项目经验,有大中型企业内审经验,有事务所审计项目相关经验优先;4、对公司运营中各类审计项目和事项有较强的执行能力和实操经验;2、良好的逻辑分析能力和数据分析能力、良好的沟通能力和团队合作精神、良好的抗压能力;3、高度的职业道德和工作责任心。