【岗位职责】:1.参与制订、修订与集团财务审计、内部控制审计相关的制度与流程;2.参与拟定集团财务审计、内部控制审计相关年度工作计划;3.根据年度审计计划确定的审计项目;4.对于本部门委托会计师事务所等中介机构具体实施的财务审计等项目,进行跟踪、协调工作,力争达到委托目的;5.督促被审计单位审后整改,依法检查被审计单位对各类审计报告的整改执行情况,推动审计成果转化;6.配合审计局等上级部门开展各项审计检查工作。【任职要求】:1.35周岁以下,具有中级专业技术资格人员年龄可放宽至40周岁;2.具有5年及以上内控审计工作经验,并且具有3年及以上团队管理经验;3.具有会计或审计中级及以上职称;4.掌握财务、审计、内控、专业知识;5.掌握企业审计工作,包括财税法规、企业制度;6.具有CPA、CIA资格证书者优先。