1、在监察审计部部长的领导下,按照公司内部审计制度规定,执行年度、季度公司内部审计计划;2 、配合部长开展对子公司或参股公司的内部审计工作;3、配合部长对公司各部门经营活动和财务状况的真实性、正确性、安全性、流动性、合规合法性等进行审计,协助部长做好审计监察项目立项的准备工作,在每次内审前,负责编制详细具体的计划;4、根据内部审计工作的需要,负责审计涉及事项的调查、取证、核实工作,并做好各类凭证、账表、决算等有关文件资料的审核和实物现场的勘察工作;对审计中发现的问题,客观公正地给予评价,并提出建设性的处理建议;5、负责领导交办的公司经营项目的专项审计工作,如参与公司工程和设备招投标专项审计、采购供应的专项审计、基本建设预决算等专项审计活动,控制经营风险,规范经营行为,并对经营活动中带有不良倾向性的问题,及时提出改进意见;6、负责拟写审计监察报告,报监察审计部部长审核后上报;7、配合部长完成公司及下属单位、部门主要负责人的离任经济责任审计工作;8、配合外部审计机构进行必要的调查工作,办理经公司领导批准的其他审计事项;9、协助部长指导、评价、检查公司各部门内控制度的建设及执行情况,参与建立和完善公司内控体系,督促相关部门或个人整改审计监察中发现的问题;10、负责公司审计监察档案管理,确保审计档案的完整与安全;11、完成领导交办的其它事项。任职要求:1、本科学历、审计财会类专业、5年以上大中型企业审计相关领域工作经验;2、具备扎实的内部控制、财务审计、运营审计理论知识及丰富的实战经验,能独立出具审计报告;3、熟练运用金蝶、OFFICE等办公软件;4、具备大中型综合性集团、上市公司等制造业内部审计工作经验优先;5、具备CPA、CIA、ACCA等资格证书优先;6、适应出差、具有良好的职业洞察力、敏锐性、沟通协调能力、抗压能力、忠诚、有责任心,有良好的职业道德。