岗位职责1、依据公司战略和监管要求,参与设计、优化内部控制体系,确保各项业务活动在有效控制下开展,确保公司运营活动符合国家法律法规、行业规定和公司内部政策。2、持续更新和完善内部控制制度和流程,保障其与公司业务变化和法规更新相适应。3、负责识别、评估公司业务运营中的各类风险,包括但不限于财务风险、运营风险、合规风险等。4、定期对公司各部门的内控执行情况进行检查和测试,包括业务流程、财务核算、授权审批等环节。5、及时发现内控执行中的问题和缺陷,提出整改建议,并跟踪整改落实情况,确保内部控制的有效性。6、制定并实施内部审计计划,配合外审做好专项审计工作,为审计项目提供必要的内控资料和数据支持。7、分析审计发现的问题,从内控角度提出改进措施,促进公司整体治理水平的提升。8、参与并协助部门开展内控合规培训工作。9、完成领导安排的其他工作。任职资格1、本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业优先。2、5年以上相关内部控制、审计或财务相关工作经验,有事务所或大型制造型企业内控、风控岗位经验者优先。3、熟悉内部控制理论和方法,能够熟练运用到实际工作中。具备较强的风险评估、审计和财务分析能力,熟练使用办公软件及相关审计、分析工具。4、有良好的文字表达能力,能够撰写内控报告、制度和流程文档。5、具有较强的责任心、原则性和团队合作精神,工作严谨、细致。具备良好的沟通协调能力和问题解决能力,能够在复杂的业务环境中推动内控工作的开展