1、协助制定完善内部审计管理制度;682、协助制定年度审计计划;68 683、制定审计方案、开展审计工作、编制审计报告;68 4、评审集团内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查集团及下属子公司内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为集团优化管理提出审计意见和建议;6868685、完成领导安排的其他工作。任职要求:1、 全日制本科学历,财务或法学专业;2、 做事认真负责,有耐心,抗压能力强,能接受快节奏的工作要求;3、 具备良好的沟通能力及跨部门协调工作的能力;4、 能够熟练使用EXCEL制作台账表单,有用友U9及ERP系统使用经验者优先。