1、按照国家法律法规及公司规范要求,完善公司内控体系,负责制订公司审计管理制度并统筹落实执行;2、拟定审计工作计划,报经总经理批准后制定审计方案;3、对公司及分子公司财务收支、投资活动、经济效益及其他相关经济活动进行审计监督与评价;4、对公司及分子公司开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理及财务会计等方面的审计)以及各类专项审计,审计完成后出具审计报告,并报总经理;5、对公司及分子公司预算的编制、执行与控制、考评与激励情况进行审计、分析和评价;6、每年对公司及分子公司开展内控评价,并出具内控自评价报告;7、负责对公司及分子公司主要负责人免去职务离任前的审计;8、配合外部审计机构对公司的年度审计及检查;9、参与公司重大投资决策,参与公司招投标管理,并发表专业意见;10、完成总经理交办的其他工作。