【工作内容】- 负责制定和完善公司内部审计政策、流程及标准,并确保其有效执行。- 定期对公司的财务状况、运营效率以及内部控制体系进行审计,识别潜在风险并提出改进建议。- 领导团队完成各类专项审计项目,包括但不限于财务报表审计、合规性审查等。- 分析审计结果,撰写审计报告,并与相关部门沟通整改方案。- 监督跟进审计发现问题的整改措施落实情况,评估改进效果。- 与外部审计机构协调合作,确保内外部审计工作的顺利进行。- 参与企业风险管理框架建设,提升公司整体风险防控能力。【任职要求】- 拥有会计、审计或相关专业本科及以上学历。- 至少5年以上品牌连锁零售行业或大型企业内部审计工作经验。- 具备CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)等相关资格证书者优先考虑。- 熟悉国家财经法律法规及企业内控管理规范。- 具备较强的逻辑思维能力、数据分析能力和文字表达能力。- 优秀的沟通协调能力和团队领导力,能够带领团队高效完成工作任务。- 工作细致认真,具有良好的职业道德和保密意识。