岗位职责:1、配合主管不断完善集团及各分子公司内控管理体系、制度、流程,拟定公司年度内控审计报告;2、定期对公司主要风险进行综合评估,分析公司目前存在的主要风险,风险的严重性及相关应对方案,对关键控制点内控执行情况进行监督和检查;3、独立开展业务专项调查,能深入理解公司经营活动中存在的关键风险和潜在问题,提出流程优化意见;4、负责起草内控评价报告、风险评估报告,审计处理决定等文件;5、收集、整理、装订、归档保管任期内控档案及有关资料,建立健全与内控制度相关文件档案;6、负责维护内控工手册、内控测试、公司文控管理;7、配合完成IPO内控审计和相关文件准备。任职要求:1、财务、审计相关专业,本科统招以上学历;2、3年以上同岗位工作经验,上市公司工作经验优先考虑;3、沟通良好,配合度高,有较高的职业素养;