工作职责:执行内部审计制度,实施各项审计工作,对公司规章制度及流程中的缺陷提出改进意见,为公司内控的健全和有效实施、维护资产安全与完整提供服务。任职资格:学历:本科及以上专业:会计、审计、财务技能:熟悉审计业务,了解公司控制的全套流程,具有一定的职业判断能力和财会分析处理经验,有一定沟通能力和表达能力从业年限:5年以上工作经验其他要求:有会计师事务所、大型制造业审计工作经验者优先