1、根据集团发展战略需要,参照国家法律及行业协会制度,制定或修订公司审计制度;2、开展具体审计工作,包括但不限于:重大政策措施情况审计、财务收支审计、投融资审计、固定资产审计、资金管理及增值情况审计、业务流程审计、经济效益审计、内部控制执行审计、领导干部经济责任审计、经费审计及其他各类风险导向专项审计。3、对审计发现的问题,组织被审计单位落实整改,对整改情况进行评价。4、对审计底稿按制度要求进行归档。5、协助召开各类审计会议;负责会议纪要的记录、下发,对执行情况进行实施、跟踪、检查并提出考核意见。6、协助开展集团内审制度、外部法规、案例的宣传、讲解,营造良好审计工作氛围,提高全员审计监督意识。7、部门领导要求开展的其他审计相关工作。任职要求:1、?本科及以上学历,审计、会计、工程、管理、经济、法律、计算机等相关专业北京2、?3年及以上会计、审计相关工作经验3、?具有中级会计或审计相关专业职称4、?具有大型国有企业或上市公司内部审计、内控工作经验优先;2、?具备CIA、CPA、ACCA执业资格优先。