1 岗位主要职责1.1协助开展执行各类内部审计业务,包括经济责任审计、财务收支审计、专项审计等,防范和化解企业经营风险和财务风险;1.2协助开展内控评价工作,检查公司内控体系建设和执行情况,保障公司各项业务合规开展;1.3组织审计整改,开展违规经营投资责任追究工作;1.4跟踪投建营、海外等业务新领域,创新审计手段和方法,满足公司业务发展要求; 1.5完成公司、部门领导交办的各项其他工作;2岗位任职资格基本要求2.1年龄条件:三十岁及以下。2.2 学历条件:211以上院校,硕士研究生及以上学历;审计、会计、工程管理及相关专业。2.3 具有相关工作经历三年以上。3 素质条件3.1 知识要求:掌握审计、财务、内部控制等相关法律法规和标准专业知识,熟悉工程管理流程,熟悉企业业务结构和内外部环境。 3.2 能力要求:具有良好的协调及沟通能力,能够处理复杂的工作问题,应对复杂工作关系;能够适应高强度的工作压力和挑战,具备团队合作精神和良好的职业道德素养;3.3 品德要求:有高度的敬业精神,工作勤奋、努力;有强烈的职业责任感,勇于任事,追求完美;有高尚的道德情操,处事清正、廉洁、公平。