岗位职责:1、财务审计:审计控股公司和内部独立核算单位资产、负责、损益、现金流的真实性、合法性,财务收支的真实性,合理性与合规性。2、经营审计:对公司下属控股子公司的经营业绩达成情况,整体合规性、管理风险等情况进行审计。3、管理审计:对公司研发、生产、品质、供应链、销售、投资等各业务领域制度流程建设情况,业务操作规范性、合理性,经营漏洞及风险控制等进行审计以及高层人员及敏感岗位的离任审计;4、其他经董事会决策的专项审计工作。 任职要求:1、本科及以上学历,有一定的管理审计经验;2、对制造业企业研产销管理要求及工作流程有较深刻了解,擅长制造业某个领域或多个领域业务的管理审计 ;3、CIA优先。