岗位职责:1.负责集团及各分子公司之内部控制制度的完善性和执行有效性审计;2.负责财务业务的审计,保障财务信息的真实性、完整性; 3.负责流程内控的疏理和审核; 4.负责公司中高层管理人员的离任审计; 5.负责公司运行中出现的各种异常事项的审计立项专项审计调查; 6.负责各分子公司的经营绩效审计7.负责监察案件的调查取证工作。任职要求:1.审计、财务管理、会计等相关专业本科以上学历 ; 2.具有中级审计师、CIA等职称优先考虑; 3.5年及以上工作经验,其中3年以上制造业审计经验; 4.思维严谨,具备良好的沟通协调能力、数据分析能力及语言表达能力;5.有团队精神、抗压能力好,认可和接受公司文化。(工作地点:广东.中山.火炬开发区)