工作内容:负责公司内部审计工作,包括对公司财务报表、合规性、风险控制等方面进行审计,并向公司高层提供相关建议。主要职责:- 负责制定并执行公司内部审计计划,确保审计工作的顺利开展;- 负责对公司的财务报表进行审计,并确保财务报表真实、准确、完整;- 负责对公司的合规性进行审计,并确保公司业务符合相关法规和政策;- 负责对公司的风险控制进行审计,并确保公司业务风险得到有效控制;- 根据审计结果,向公司高层提供相关建议,帮助公司改善经营管理;- 参与公司审计委员会,并与其他审计人员协同工作;- 负责审计档案的整理和归档。职位要求:2年及以上内部审计工作经验,本科学历;熟悉财务审计、合规性审计、风险控制审计等审计领域;具备较强的沟通能力和团队合作意识,能够独立开展审计工作;具备良好的职业素养和责任心。