【职位概述】参与该组织以跟进中国的内部审计,评估运营风险,并担任内部控制顾问。【岗位职责】1. 年度审计计划和日常审计工作。协助制定年度审计计划,执行日常内部审计工作。2. 运营、运营提升和风险管理评估。~对业务、财务和其他相关流程进行独立评估,并就如何改进、保持高水平或更有效地管理风险提出建议。~维护审计建议数据库,并跟进商定的改进措施的完成情况。3. 风险管理和内部控制顾问。在所有与风险管理和内部控制有关的事项中担任顾问。4. 欺诈和违规调查。如有需要,协助进行任何欺诈或违规调查。【任职要求】1. 熟练掌握Excel和PowerPoint。2. 本科学历,至少3年审计经验。3. 具有一定的账务处理、报表生成和财务管理经验。4. 优秀的组织和分析技能。5. 优秀的沟通技能,包括书面和口头。6. 亲力亲为和灵活的工作态度。