岗位职责:1、建立健全内部审计管理制度,协助制定并实施公司年度审计计划;2、根据审计计划及公司经营管理中的重要问题开展审计,如专项审计、工程审计、财务审计、离任审计等,制定相应的审计方案并实施审计调查;3、根据审计结果,出具审计报告,对存在的问题提出合理有效的、建设性的意见或建议,并跟进整改,达到闭环效果或完成4、关注、识别和检査可能存在的舞弊和风险,提出改善建议或防范措施、方案等;5、根据公司战略,评价公司内部控制的效果和效率,促进公司内控体系的建立健全6、按规定保守秘密,完成上级领导临时安排的其他工作。岗位职责:1.本科以上学历,财务、审计、法律等相关专业;2.5年以上大中型内部审计管理工作经验,制造业优先,熟悉内部审计工作流程与规范;3.熟悉相关法律法规、财务管理制度,熟悉制造型企业的各项业务流程。