岗位职责: 1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议; 2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作; 3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议; 4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作; 5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作; 6、领导安排的其他相关工作内容。任职要求: 1、本科及以上学历,审计或会计相关专业; 2、3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验; 3、熟悉审计、财经相关法律法规;4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。