1、依照国家的相关法律、法规及公司的要求,制定《内部审计管理制度》,确保制服及流程。2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作。3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书。4、负责就初步审计结果与被审计部门或人员进行沟通,督促相关责任部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查,监督整改措施的落实情况。5、对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估。6、对会计资料、经济资料、财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、财务分析、财务预算等。7、负责开展相关工作,确保输出结果有效。包括但不限于年度审计、内控流程设置、海外子公司事项处理、IPO整改事项推进和监督。8、管理者交办其他事项。任职要求1、学历:本科及以上,审计专业、财务管理专业、会计专业。2、工作经验:本岗位5年及以上财务审计工作经验。3、良好的沟通能力和组织协调能力,良好的文字表达能力,全面的财务管理、会计核算、内部控制和经济法规等专业能力,审计经验丰富。4、严谨细致、执行力强、坚持原则、正直客观、保密性强。