【职位概述】参与该组织,以协助领导中国的内部审计和防损团队,促进评估公司和运营风险,评估公司内部控制和有效性,作为顾问推动改进,担任欺诈和违规行为的首席调查员。【岗位职责】1. 协助制定并执行年度风险审计计划,推动企业风险评估措施。2. 执行运营、财务、欺诈调查以及其他审计工作。3. 回顾现有内部控制系统的适当性和有效性,评估符合集团政策的合规程度,识别改善机会点,增加内部控制环境。4. 与管理层和内审总监沟通审计发现,并撰写符合要求的审计报告。5. 作为顾问,与管理团队共同制定标准/政策/业务流程。【任职要求】1. 本科或以上学历,会计/财务/工商管理类相关专业。2. 8-12年工作经验,包括内外部审计经验,“四大所”经验优先。3. 优秀的全面的风险管理和内部控制认识。4. 知晓审计方法和内审标准。5. 优秀的分析能力,能够在审计发现当中判断根本原因,并提出建设性和可操作的解决方案。6. 适应出差的工作压力。7. 优秀的沟通技能,能够与团队成员和内部客户保持良好关系。8. 团队精神,辅导和培养团队的初级内审员。9. 专业、正直和诚实。10. 根据能力和经验的实际水平高低,候选人/任职者可考虑为经理或副经理。