岗位职责:1、对公司的财务报表、财务政策和管理体系进行审计;2、协助审计经理制订基于风险管理的年度、季度审计计划;3、开展对各职能部门、分公司各种类型的内部审计工作,向审计经理汇报审计工作开展情况,并负责编制审计审计底稿、草拟内部审计报告初稿;4、对报告给管理层的结果的处理情况进行后续跟进, 以保证被审部门对审计发现的问题及时采取合理的纠正措施;5、收集、分析、评估各项经营及财务数据,找出问题所在并提出合理化建议;6、完成上级交代的其它相关事宜.职位要求:1、大专及以上学历,财务、审计、土建工程类相关专业;2、5年以上生产性制造行业内部审计管理经验,3年以上会计师事务所工作经验;3、持有中级会计师、审计师、二级建造师等资格证书;4、有良好的沟通协调能力,原则性强。