岗位职责1.协助上级领导完善审计管理体系,完善内部经营风险监管,组织经营风险评估;2.依据年度审计计划完成专项审计、常规内控审计等审计工作;3.对公司流程制度、重要合同执行等进行审计,并出具报告;4.对公司专题事项进行调查,出具报告;5.对公司人员的违规违法情况进行审查,出具报告;6.跟进审计结论和整改措施的落实情况;7审计资料的整理、归档及管理工作;8.完成上级领导交代的其他审计监察工作。任职要求1.三年以上审计或财会工作经验;2.具备较全面的审计、财会专业知识,熟悉企业会计、审计及内部控制工作流程;3.熟悉ERP软件,审计或会计初级以上职称;熟练操作办公软件;4.具有较强分析能力、沟通能力,能承受工作压力、坚持原则。