岗位职责:1、协助部门经理对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展;2、初拟内部审计规章制度、办法、审计部门文件,编制审计年度计划、工作方案等,并具体负责实施;3、组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专项审计活动;4、参加各项常规审计工作的实施,负责调查、核实审计事项、搜集审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;5、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;6、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;7、积极配合外部审计工作,与外部审计人员建立联系;8、督促落实审计发现问题的整改工作;9、配合部门经理对派出监事的日常履职情况的进行监管、受理外派监事的日常的工作汇报及相关报告;配合人力资源部对外派监事的考核工作;10、完成领导交办的其他工作。任职要求:1、大学本科及以上学历。2、取得注册会计师资格证或已通过注会考试三门以上科目。3、至少四年相关工作经验,具有审计、财务管理或会计等相关领域的实践经验。4、熟悉国家财经法规、会计准则和审计标准。5、具备良好的分析判断能力、组织协调能力和问题解决能力。6、能够熟练使用财务软件和办公软件。7、具备较强的书面表达能力,能够撰写清晰、准确、专业的审计报告和相关文档。8、做事利落,能够高效地处理工作任务,具备出色的时间管理和优先级排序能力。9、诚信正直,具备良好的职业道德。10、良好的沟通能力和人际交往能力。