岗位职责:1.协助部门领导统筹、完善公司内部审计监督体系,负责完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;2.协助部门领导统筹、完成执行常规及专项文件审查工作,包括业务、财务、资产、招投标文件等合规审计等;3.协助部门领导统筹对接外部审计机构,对整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;4.协助部门领导统筹、开展工作计划中的审计项目;5.参与重大项目的财务尽职调查,为决策提供支持;6.协助部门领导统筹、跟进公司产权登记相关工作。任职要求:1.本科及以上学历,拥有会计、金融或相关领域的本科及以上学历;注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等资格证书者优先考虑;2.至少3年以上大型企业内部审计或外部审计工作经验,熟悉产业行业者优先;3.具备较强的分析能力和问题解决能力,能独立完成复杂的审计项目;4.工作认真负责,具有高度的职业道德和保密意识;5.熟悉政府审计、企业内部审计、领导干部经济责任等审计工作,具有独立编制审计报告、跟踪审计结果及整改情况的能力。