工作内容:1.负责公司审计部门的日常管理和运营,确保公司财务报表和业务行为符合法规和企业内部规定。2.负责策划、组织和执行审计项目,并对项目进度和结果进行评估。3.负责公司审计风险的评估和管理,提出并实施风险控制措施。4.协调公司内部各部门与审计部门的关系,维护公司的财务形象和声誉。任职资格:1. 统招本科及以上学历,财务管理或审计专业;2. 持有中国注册会计师、中国注册税务师证书;3. 五年以上审计或财务工作经验,了解大型制造业内部控制要求及标准,了解相关财税知识,清楚各科目账物处理关系;4. 遵守国家法律,具备良好的职业道德;5. 英语基础要好。