岗位职责:1、按照分工完成各子公司内部审计工作、财务报表复核和财务分析工作、纳税情况和纳税风险监控工作、审批权限实施情况、年终存货监盘等工作;2、根据实际分工参与季报、半年报、年报的附注编制及披露和有关并购、参股项目的尽职调查工作。任职要求:1、2年以上大中型制造型企业审计、财务管理工作经验或会计师事务所工作经验; 2、熟悉财税法规、审计程序和企业财务管理流程;较强执行能力,团队协作精神和创新意识; 3、具备良好的职业素养与品德操守,原则性、责任心强,有较强沟通能力,较强的分析判断能力,能承担较大工作压力。